2021年以來,我區(qū)財政工作圍繞區(qū)人大通過的2021年財政預算,按照“收支平衡,略有結(jié)余”的理財原則,堅持增收節(jié)流,統(tǒng)籌兼顧,充分發(fā)揮財政職能作用,促進全區(qū)經(jīng)濟穩(wěn)步均衡發(fā)展。根據(jù)全年收支情況變化,為落實區(qū)委、區(qū)政府重點工作部署提供資金保障、綜合平衡全年的財政預算收支,按照《預算法》相關(guān)規(guī)定,需對我區(qū)2021年預算進行調(diào)整。
一、一般公共預算收支調(diào)整
2021年我區(qū)各行業(yè)企業(yè)擺脫疫情影響,經(jīng)濟運行逐步平穩(wěn),財政收入實現(xiàn)增長。但是土地出讓情況與預期有較大差距,土地出讓收入減收嚴重,財政收入面臨巨大的壓力,我區(qū)財政運行進入嚴重的“緊平衡”狀態(tài)。為有效保障政府基本公共服務(wù)和基本民生項目資金需求,我區(qū)2021年通過狠抓收入管理,確保稅費收入應繳盡繳,同時嚴格落實過“緊日子”有關(guān)要求,優(yōu)先安排“三保”支出,嚴格控制項目支出,收回年初預算中的非必要項目資金,暫緩新項目的開展,集中力量辦大事要事,統(tǒng)籌財政資金用于區(qū)委、區(qū)政府確定的重點項目支出,讓有限的財政資金發(fā)揮最大效益。
(一)一般公共預算收入調(diào)整
一般公共預算收入調(diào)整為297,159萬元,加上濱江新城更庫收入21,785萬元、上級補助116,276萬元、再融資債券收入106,247萬元、調(diào)入資金46,863萬元(其中從政府性基金調(diào)入資金45,757萬元、從國有資本經(jīng)營預算調(diào)入資金1,000萬元,其他調(diào)入106萬元)、上年結(jié)余6,949萬元,總收入595,279萬元,減專項上解21,524萬元、出口退稅7,215萬元、濱江新城上解市基數(shù)24,400萬元,預計2021年全區(qū)可支配財力542,140萬元,比年初預算減少25,993萬元。
(二)一般公共預算支出調(diào)整
預計2021年我區(qū)一般公共預算支出436,247萬元,地方政府債券還本支出105,893萬元,上解市53,139萬元,總支出合計595,279萬元,剔除債券支出后一般公共預算支出對比年初預算減少84,363萬元。區(qū)本級支出項目調(diào)整情況如下:
1.一般公共服務(wù)支出39,436萬元,比年初預算減少14,105萬元,主要用于保障政府基本公共服務(wù)正常運轉(zhuǎn)。其中:上級補助對應支出增加780萬元,人員經(jīng)費減少1,181萬元,公用經(jīng)費減少287萬元,信息化建設(shè)資金、新政務(wù)服務(wù)大廳工程項目、市場監(jiān)督管理等非剛性項目減少13,417萬元。
2.國防支出657萬元,與年初預算基本持平。
3.公共安全支出37,681萬元,比年初預算減少837萬元。其中:上級補助對應支出增加401萬元,人員經(jīng)費減少284萬元,公用減少667萬元,“十三五”公共安全視頻監(jiān)控系統(tǒng)、智慧新警務(wù)項目建設(shè)等項目減少287萬元。
4.教育支出114,404萬元,比年初預算減少14,440萬元。其中人員經(jīng)費減少4,928萬元,主要為新招錄教師對比預期減少,公用經(jīng)費減少14萬元,學校專項建設(shè)經(jīng)費等項目減少9,498萬元。
5.科學技術(shù)支出2,441萬元,比年初預算減少4,207萬元。其中:上級補助對應支出增加1,286萬元,人員經(jīng)費減少7萬元,公用經(jīng)費與年初預算基本持平,科技政策扶持資金等項目減少5,486萬元。
6.文化旅游體育與傳媒支出16,240萬元,比年初預算增加1,900萬元。其中:上級補助對應支出增加294萬元,人員經(jīng)費減少121萬元,公用經(jīng)費減少14萬元,主要是創(chuàng)文專項資金支出1,567萬元科目調(diào)整至該科目支出,其他項目支出增加174萬元。
7.社會保障和就業(yè)支出47,689萬元,比年初預算減少16,764萬元。其中:上級補助對應支出增加3,320萬元,人員經(jīng)費減少1,531萬元,公用經(jīng)費減少35萬元,其中退役軍人撫恤經(jīng)費以及退役安置經(jīng)費支出與年初預算編報情況差距較大,減少1,324萬元;科目調(diào)整減少14,633萬元;區(qū)人社局人才發(fā)展專項經(jīng)費等項目減少2,561萬元。
8.衛(wèi)生健康支出34,916萬元,比年初預算減少4,767萬元。其中:上級補助對應支出增加9,069萬元,人員經(jīng)費減少865萬元,公用經(jīng)費減少19萬元,科目調(diào)整減少4,328萬元,突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理、計劃生育專項經(jīng)費及重大公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費等項目減少8,624萬元。
9.節(jié)能環(huán)保支出4,058萬元,比年初預算增加1,428萬元。其中:上級補助對應支出增加1,583萬元,人員經(jīng)費減少17萬元,公用經(jīng)費減少3萬元,環(huán)境污染防治等項目減少135萬元。
10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出6,313萬元,比年初預算減少1,710萬元。其中:上級補助對應支出增加10萬元,人員經(jīng)費減少522萬元,公用經(jīng)費減少42萬元,城市管理執(zhí)法等項目減少1,156萬元。
11.農(nóng)林水支出7,814萬元,比年初預算減少1,649萬元。其中:上級補助對應支出增加2,372萬元,人員經(jīng)費減少79萬元,公用經(jīng)費減少40萬元,水利專項經(jīng)費及農(nóng)業(yè)專項經(jīng)費等項目減少3,902萬元。
12.交通運輸支出5,049萬元,與年初預算減少1,618萬元。主要是上級補助對應支出增加19萬元,人員經(jīng)費減少40萬元,公用經(jīng)費與年初預算基本持平,交通運輸管理等項目減少1,597萬元。
13.資源勘探信息等支出14,487萬元,比年初預算增加1,587萬元。其中:上級補助對應支出增加2,692萬元,人員經(jīng)費減少9萬元,公用經(jīng)費減少5萬元,道路工程PPP項目及知識產(chǎn)權(quán)專項經(jīng)費等項目減少1,091萬元。
14.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1,430萬元,比年初預算減少1,199萬元。其中:上級補助對應支出增加1,281萬元,外貿(mào)扶持資金及農(nóng)貿(mào)市場升級改造專項資金等項目減少2,480萬元。
15.金融支出477萬元,比年初預算增加172萬元。金融工作經(jīng)費等項目增加172萬元。
16.自然資源海洋氣象等支出1,786萬元,比年初預算減少2,104萬元。主要是人員經(jīng)費減少88萬元,公用減少24萬元,地籍管理專項經(jīng)費、國土資源管理事務(wù)經(jīng)費以及土地保護管理專項經(jīng)費等項目減少1,992萬元。
17.住房保障支出27,236萬元,比年初預算增加6,822萬元。其中:上級補助對應支出增加13,579萬元,公積金及購房補貼等人員經(jīng)費減少6,757萬元。
18.糧油物資儲備支出0萬元,比年初預算減少91萬元,主要是應急物資儲備專項經(jīng)費減少91萬元。
19.災害防治及應急管理支出2,073萬元,比年初預算減少901萬元。主要是上級補助對應支出增加2萬元,人員經(jīng)費減少161萬元,公用經(jīng)費減少41萬元,應急管理工作專項等項目減少701萬元。
20.預備費支出2,781萬元,比年初預算減少1,919萬元。2021年我區(qū)實際動用預備費2,781萬元,其中鎮(zhèn)街支出519萬元,區(qū)本級支出2,262萬元,主要用于我區(qū)大型核酸檢測工作,隔離酒店費用等疫情防控工作支出。
21.其他支出4,735萬元,比年初預算減少22,279萬元。其中:PPP等項目資金減少10,000萬元,預留增資款減少7,632萬元,行政輔助人員經(jīng)費減少1,011萬元,維穩(wěn)專項經(jīng)費減少468萬元。
22.債務(wù)付息支出5,464萬元,比年初預算減少1,238萬元,主要是地方政府一般債券付息支出減少1,238萬元。
23.債務(wù)發(fā)行費用支出89萬元,比年初預算增加35萬元。
對鎮(zhèn)街轉(zhuǎn)移支付調(diào)整情況:
為進一步規(guī)范財政資金管理,保障資金使用安全性,2021年由區(qū)直部門安排補助給鎮(zhèn)街的資金實行轉(zhuǎn)移支付管理,依托數(shù)字財政系統(tǒng),對有關(guān)資金實行了嚴格的集中支付管理,全年計劃向鎮(zhèn)街轉(zhuǎn)移支付資金12,623萬元,其中情況如下:
1.一般公共服務(wù)支出對鎮(zhèn)街轉(zhuǎn)移支付9,415萬元,主要是村(社區(qū))“兩委”干部補貼等項目。
2.教育支出對鎮(zhèn)街轉(zhuǎn)移支付510萬元,主要是用于杜阮小學的土地收儲款。
3.文化旅游與傳媒支出對鎮(zhèn)街轉(zhuǎn)移支付13萬元。
4.社會保障和就業(yè)支出對鎮(zhèn)街轉(zhuǎn)移支付1,912萬元,主要是黨的基層組織建設(shè)、村務(wù)監(jiān)督委員會、社會救助工作經(jīng)費及陽光家園等項目。
5.衛(wèi)生健康支出對鎮(zhèn)街轉(zhuǎn)移支付9萬元,主要是愛衛(wèi)會經(jīng)費等項目。
6.農(nóng)林水支出對鎮(zhèn)街轉(zhuǎn)移支付724萬元,主要基層動物防疫檢疫經(jīng)費及上級轉(zhuǎn)移支付涉農(nóng)資金等項目;
7.災害防治及應急管理支出對鎮(zhèn)街轉(zhuǎn)移支付40萬元,主要是創(chuàng)建全國綜合減災示范社區(qū)資金及基層(村鎮(zhèn)級)森林防火應急能力建設(shè)經(jīng)費等項目。
二、政府性基金收支調(diào)整
(一)政府性基金收入調(diào)整
建議將2021年政府性基金收入調(diào)整為215,895萬元,比年初預算減少382,784萬元;上級補助收入243,929萬元,專項債券收入277,764萬元,加上上年結(jié)余1,677萬元,收入總計調(diào)整為739,265萬元,比年初預算減少212,605萬元,主要是2021年受房地產(chǎn)調(diào)控政策影響,土地出讓情況遠不如預期,影響我區(qū)國有土地出讓收入,政府性基金減收嚴重。
其中:國有土地使用權(quán)出讓收入191,290萬元,對比年初預算減少385,589萬元,比年初預算減少66.84%;彩票公益金收入1,841萬元,對比年初預算增加41萬元,與年初預算基本持平;城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入10,340萬元,較年初預算增加2,340萬元;污水處理費收入12,424萬元,較年初預算增加424萬元;政府性基金轉(zhuǎn)移收入523,370萬元,主要包含政府性基金補助收入243,929萬元(其中土地相關(guān)補助收入200,189萬元)、專項債券收入277,764萬元、上年結(jié)余1,677萬元。
(二)政府性基金支出調(diào)整
2021年政府性基金總支出739,265萬元,比年初預算減少212,605萬元,其中:地方政府專項債務(wù)還本支出57,765萬元、上解市級支出71,395萬元、調(diào)出資金45,757萬元;政府性基金預算支出564,348萬元,支出項目調(diào)整如下:
1.文化旅游體育與傳媒支出27萬元,比年初預算增加27萬元,主要是上級補助對應支出增加27萬元。
2.社會保障和就業(yè)支出14萬元,比年初預算增加12萬元,主要是上級補助對應支出增加。
3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出329,585萬元,比年初預算減少239,830萬元,其中國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出減少230,146萬元,城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費支出減少4,722萬元,污水處理費安排的支出減少4,962萬元。
4.其他支出220,732萬元,比年初預算增加218,449萬元,主要是專項債券支出增加220,000萬元。
5.債務(wù)還本支出0元,比年初預算減少1,565萬元,主要是對債務(wù)還本支出作出科目調(diào)整。
6.債務(wù)付息支出13,762萬元,比年初預算減少5,440萬元。
7.債務(wù)發(fā)行費用支出228萬元,比年初預算減少101萬元。
三、國有資本經(jīng)營預算收支調(diào)整
2021年國有資本經(jīng)營預算收入支出本次不作調(diào)整。
四、社會保險基金預算收支調(diào)整
社保基金調(diào)整后預算收入782,107萬元,較年初預算調(diào)增42,284萬元,增幅為5.72%;社保基金調(diào)整后預算支出777,112萬元,較年初預算調(diào)增45,883萬元,增幅為6.27%。社?;痤A算調(diào)整后收支相抵后,加上上年結(jié)余,累計結(jié)余287,841萬元。
五、政府債務(wù)調(diào)整
截至2021年11月30日,我區(qū)政府性債務(wù)限額為786,253萬元,其中一般債務(wù)178,101萬元,專項債務(wù)608,152萬元。政府債務(wù)余額為784,093萬元,其中一般債務(wù)176,716萬元,專項債務(wù)607,377萬元,全部為政府債券。我區(qū)政府債務(wù)均在市下達的限額內(nèi)管理。
2021年年初預算新增專項債券258,000萬元、再融資債券48,329萬元,合計306,329萬元。截至2021年11月30日,我區(qū)共發(fā)行債券268,329萬元:一是新增專項債券220,000萬元,其中:江門市蓬江區(qū)水環(huán)境綜合治理項目(一期)30,000萬元、江門市蓬江區(qū)城鄉(xiāng)污水治理項目46,000萬元、濱江二期環(huán)境綜合整治及生態(tài)保護項目30,000萬元、蓬江區(qū)城區(qū)污水管網(wǎng)完善及基礎(chǔ)設(shè)施提升項目15,000萬元、蓬江產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移園擴園提質(zhì)項目23,000萬元、蓬江區(qū)城市文化活動中心項目37,000萬元、江門市碧道建設(shè)工程(西江蓬江段)6,000萬元、江門市西江潭江流域跨界重點支流綜合治理工程(一期)蓬江區(qū)段6,000萬元、江門市蓬江區(qū)省級城鄉(xiāng)融合試點產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及配套項目20,000萬元、江門市蓬江區(qū)應急救治與醫(yī)療衛(wèi)生補短板建設(shè)項目4,000萬元、江門市第二人民醫(yī)院升級改造項目3,000萬元。二是再融資債券48,329萬元,主要用于置換政府債券到期還本部分。
附件:
1.蓬江區(qū)2021年一般公共預算總表
2.蓬江區(qū)2021年調(diào)整預算收支明細表
3.蓬江區(qū)區(qū)本級2021年調(diào)整預算收支明細表
4.蓬江區(qū)2021年對鎮(zhèn)街轉(zhuǎn)移支付匯總表
5.蓬江區(qū)2021年政府性基金收支調(diào)整預算總表
6.蓬江區(qū)2021年社會保險基金預算調(diào)整情況說明
相關(guān)附件:
附件2:蓬江區(qū)2021年調(diào)整預算收支明細表.xls
附件3:蓬江區(qū)區(qū)本級2021年調(diào)整預算收支明細表.xls
附件4:蓬江區(qū)2021年對鎮(zhèn)街轉(zhuǎn)移支付匯總表.xls
附件5:蓬江區(qū)2021年政府性基金收支調(diào)整預算總表.xls
附件6:蓬江區(qū)2021年社會保險基金預算調(diào)整情況說明.doc