(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
江門市蓬江區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和水利局2022 年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為13.47 萬元,完成全年預(yù)算14.97 萬元的90% ,比上年決算數(shù)增加2.15 萬元,增長19% 。其中:因公出國(境)費支出決算為0 萬元,完成預(yù)算0 萬元的--%(基數(shù)為0,不可比) ,比上年決算數(shù)增加0 萬元,增長--(基數(shù)為0,不可比) ;公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為13.47 萬元,完成預(yù)算13.47 萬元的100% ,比上年決算數(shù)增加2.48 萬元,增長22.5% ;其中:公務(wù)用車購置支出決算為0 萬元,完成預(yù)算0 萬元的--%(基數(shù)為0,不可比) ,比上年決算數(shù)增加0 萬元,增長--(基數(shù)為0,不可比) ;公務(wù)用車運行維護費支出決算為13.47 萬元,完成預(yù)算13.47 萬元的100% ,比上年決算數(shù)增加2.48 萬元,增長22.5% ;公務(wù)接待費支出決算為0 萬元,完成預(yù)算1.5 萬元的0% ,比上年決算數(shù)減少0.33 萬元,下降100%。
2022 年度“三公”經(jīng)費支出決算小于 預(yù)算數(shù)的主要情況:認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
2022 年度“三公”經(jīng)費支出決算大于 上年決算數(shù)的主要情況:公務(wù)用車維修費增加。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022 年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費0萬元,占0% ;公務(wù)用車購置及運行維護費支出13.47萬元,占100% ;公務(wù)接待費支出0萬元,占0% 。具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出0 萬元。全年使用財政撥款安排出國(境)團組0 個、累計0 人次。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出13.47 萬元,其中:公務(wù)用車購置支出為0 萬元,公務(wù)用車購置數(shù)0 輛。公務(wù)用車運行維護費支出13.47 萬元,公務(wù)用車保有量為9 輛,主要用于公務(wù)用車燃油費、維修費和保險費。
3.公務(wù)接待費支出0 萬元,主要用于無 ,共接待國外、境外來訪團組0 個,來訪外賓0 人次;發(fā)生國內(nèi)接待0 次,接待人數(shù)共0 人。主要包括:無。
注:本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費全年預(yù)算數(shù),反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù);決算數(shù)是包括當(dāng)年財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。
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