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              2019年江門市蓬江區(qū)發(fā)展和改革局部門“三公”經(jīng)費決算公開
              發(fā)布時間: 2020-09-30 打印】 【 關閉

                江門市蓬江區(qū)發(fā)展和改革局2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為5.08萬元,完成預算6萬元的84.7%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算0萬元的0%;公務用車購置及運行費支出決算為3.9萬元,完成預算3.9萬元的100.0%;公務接待費支出決算為1.18萬元,完成預算2.1萬元的56.2%

                2019年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預算數(shù)的主要情況:認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預算有所節(jié)約。


              一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

              部門: 江門市蓬江區(qū)發(fā)展和改革局

              單位:萬元

              預算數(shù)

              決算數(shù)

              合計

              因公出國(境)費

              公務用車購置及運行費

              公務接待費

              合計

              因公出國(境)費

              公務用車購置及運行費

              公務接待費

              小計

              公務用車
                購置費

              公務用車
                運行費

              小計

              公務用車
                購置費

              公務用車
                運行費

              1

              2

              3

              4

              5

              6

              7

              8

              9

              10

              11

              12

              6.00

              0.00

              3.90

              0.00

              3.90

              2.10

              5.08

              0.00

              3.90

              0.00

              3.90

              1.18

              注:本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況。其中,預算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預算數(shù),決算數(shù)是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。本表金額轉換為萬元時,因四舍五入可能存在尾差。


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