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              2015年度蓬江區(qū)人民政府辦公室部門決算公開(kāi)

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                目       錄    

                第一部分  江門市蓬江區(qū)人民政府辦公室概況 

                一、 部門職責(zé) 

                二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置 

                第二部分   江門市蓬江區(qū)人民政府辦公室2015年部門決算表 

                一、收入支出決算總表 

                二、收入決算表 

                三、支出決算表 

                四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 

                五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 

                六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 

                七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 

                八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 

                第三部分  江門市蓬江區(qū)人民政府辦公室2015年部門決算情況說(shuō)明    

                第四部分  名詞解釋 

                

                第一部分   江門市蓬江區(qū)人民政府辦公室概況 

                一、部門主要職責(zé) 

                江門市蓬江區(qū)人民政府辦公室是負(fù)責(zé)蓬江區(qū)委、區(qū)政府工作的職能部門。主要職責(zé): 

               ?。ㄒ唬┴瀼貓?zhí)行黨的路線、方針、政策,檢查、督促和跟蹤區(qū)委、區(qū)人民政府決議、決定和重要工作部署以及區(qū)委、區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志重要批示的貫徹執(zhí)行情況。 

                (二)根據(jù)區(qū)委、區(qū)人民政府的工作部署和區(qū)委、區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示,組織相關(guān)調(diào)查研究,及時(shí)反映情況,提出建議。 

                (三)起草《區(qū)委工作報(bào)告》和《區(qū)人民政府工作報(bào)告》。 

                (四)負(fù)責(zé)區(qū)委、區(qū)人民政府和區(qū)委(區(qū)人民政府)辦公室的文電處理工作,草擬、審核、印發(fā)以區(qū)委、區(qū)人民政府和區(qū)委(區(qū)人民政府)辦公室名義發(fā)布的文件;負(fù)責(zé)區(qū)委、區(qū)人民政府和區(qū)委(區(qū)人民政府)辦公室的印鑒管理。 

               ?。ㄎ澹┦占⒕庉?、報(bào)送市委、市人民政府和區(qū)委、區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)參閱的信息資料。 

               ?。┴?fù)責(zé)區(qū)內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目資料的收集、整理、匯總及協(xié)調(diào)工作,負(fù)責(zé)城建事務(wù)的綜合、協(xié)調(diào)、跟蹤工作。 

               ?。ㄆ撸┴?fù)責(zé)區(qū)委、區(qū)人民政府的相關(guān)會(huì)務(wù)工作;負(fù)責(zé)區(qū)委、區(qū)人民政府重大活動(dòng)的組織安排;負(fù)責(zé)區(qū)委、區(qū)人民政府和區(qū)委(區(qū)人民政府)辦公室日常行政事務(wù)、安全保衛(wèi)、財(cái)物管理等工作。 

               ?。ò耍┴?fù)責(zé)黨政系統(tǒng)的密碼通信和密碼管理,負(fù)責(zé)中央、省委、市委、區(qū)委文件和黨政軍領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)、要害部門的核心文電、信件的傳遞;負(fù)責(zé)密碼保密。 

               ?。ň牛┲笇?dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查、督促全區(qū)保密工作,開(kāi)展保密宣傳教育,組織保密檢查,查處失泄密事件,做好保密技術(shù)工作。 

               ?。ㄊ﹨f(xié)助區(qū)委、區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志處理需由區(qū)委、區(qū)人民政府組織處理的突發(fā)事件和重大事故,協(xié)調(diào)、督促相關(guān)應(yīng)急管理工作。負(fù)責(zé)區(qū)委、區(qū)政府政務(wù)值班工作,及時(shí)報(bào)告重要情況。 

                (十一)指導(dǎo)、推進(jìn)、協(xié)調(diào)、督查全區(qū)政務(wù)公開(kāi)和政府信息公開(kāi)工作。 

               ?。ㄊ┴?fù)責(zé)區(qū)人民政府行政復(fù)議、行政應(yīng)訴和行政賠償;承擔(dān)規(guī)范性文件審查、備案及報(bào)送工作;組織行政執(zhí)法監(jiān)督檢查;組織辦理區(qū)人大代表議案、建議及政協(xié)委員提案。 

               ?。ㄊ┨幚砣罕妬?lái)信來(lái)電,接待群眾來(lái)訪。 

                (十四)組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)檢查全區(qū)開(kāi)展反走私工作;會(huì)同有關(guān)部門查處走私大案要案。 

               ?。ㄊ澹┞?lián)系和指導(dǎo)全區(qū)各單位黨政辦公室工作。 

                (十六)完成區(qū)委、區(qū)人民政府以及區(qū)委、區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)和市委、市人民政府辦公室交辦的其他事項(xiàng)。    

                二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 

                按照部門決算編報(bào)要求,納入我部門(江門市蓬江區(qū)人民政府辦公室)2015年部門決算編報(bào)范圍的單位共1個(gè),包括江門市蓬江區(qū)人民政府辦公室(本級(jí))和下屬0個(gè)預(yù)算單位, 本部門沒(méi)有下屬下單位。 

                 

                第二部分   江門市蓬江區(qū)人民政府辦公室2015年部門決算表 

              部門應(yīng)當(dāng)公開(kāi)8張部門決算表格,包括:1.收支總表(3張),即:《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》;2.財(cái)政撥款收支表(5張),即:《財(cái)政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》。除涉密信息外,《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開(kāi)到支出功能分類項(xiàng)級(jí)科目,《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開(kāi)到經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目。 

              (詳見(jiàn)附表:江門市蓬江區(qū)人民政府辦公室2015年度部門決算表) 

                  


              第三部分   江門市蓬江區(qū)人民政府辦公室2015年部門決算情況說(shuō)明 

                一、2015年度收入支出決算總體情況說(shuō)明 

                支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況如下: 

               ?。ㄒ唬┠甓仁杖肟傮w情況 

                江門市蓬江區(qū)人民政府辦公室2015年度總收入4261.50萬(wàn)元,其中本年收入3895.27萬(wàn)元。具體情況如下: 

                1.財(cái)政撥款收入3895.27 萬(wàn)元,比上年決算數(shù)減少1229.42萬(wàn)元,下降23.99%。主要原因:一是減少服務(wù)中心經(jīng)費(fèi)撥款收入,二是減少信訪局經(jīng)費(fèi)撥款收入,三是減少檔案局經(jīng)費(fèi)撥款收入等。 

                2.上級(jí)補(bǔ)助收入 0萬(wàn)元,比上年決算數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0 %。主要原因:本年無(wú)上級(jí)補(bǔ)助收入。 

                3.事業(yè)收入0萬(wàn)元,比上年決算數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0 %。主要原因:本年無(wú)事業(yè)收入。 

                4.經(jīng)營(yíng)收入 0萬(wàn)元,比上年決算數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0 %。主要原因:本年無(wú)經(jīng)營(yíng)收入。 

                5.其他收入0萬(wàn)元,比上年決算數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0 %。主要原因:本年無(wú)其他收入。 

                6. 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余366.23萬(wàn)元,比上年決算數(shù)增加124.16萬(wàn)元。主要原因:增加緝私辦案補(bǔ)助補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)結(jié)余。 

               ?。ǘ┠甓戎С隹傮w情況 

                江門市蓬江區(qū)人民政府辦公室2015年度總支出4261.50萬(wàn)元,其中本年支出3868.97萬(wàn)元。具體情況如下: 

                1.一般公共服務(wù)(類)支出3010.46萬(wàn)元,主要支出項(xiàng)目有:人員經(jīng)費(fèi)支出、公用經(jīng)費(fèi)支出、區(qū)政府工作經(jīng)費(fèi)、邑門式工作經(jīng)費(fèi)等支出,比上年決算數(shù)減少815.99萬(wàn)元,下降21.32%,主要原因是減少服務(wù)中心、信訪局、檔案局等經(jīng)費(fèi)支出。 

                2. 國(guó)防支出10.00萬(wàn)元,主要支出項(xiàng)目有區(qū)武裝部經(jīng)費(fèi)支出,比上年決算數(shù)減少1.00萬(wàn)元,下降9.09%,主要原因是減少區(qū)武裝部經(jīng)費(fèi)支出。 

                3. 公共安全支出6.56萬(wàn)元元,主要支出項(xiàng)目有保密機(jī)要專項(xiàng)支出,比上年決算數(shù)增加6.56萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.00%,主要原因是增加保密機(jī)要機(jī)房設(shè)備維護(hù)支出。 

                4. 社會(huì)保障和就業(yè)支出132.87萬(wàn)元,主要支出項(xiàng)目有歸口管理的行政單位離退休人員退休費(fèi)支出,比上年決算數(shù)減少8.05萬(wàn)元,下降5.71%,主要原因是增減人員變動(dòng)產(chǎn)生。 

                5. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出118.56萬(wàn)元,主要支出項(xiàng)目有行政單位醫(yī)療費(fèi)支出,比上年決算數(shù)增加9.22萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.43%,主要原因是人員變動(dòng)增加經(jīng)費(fèi)產(chǎn)生。 

                6. 農(nóng)林水支出3.23萬(wàn)元,主要支出項(xiàng)目有農(nóng)業(yè)生產(chǎn)保險(xiǎn)補(bǔ)貼支出,比上年決算數(shù)增加3.23萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.00%,主要原因是增加政策性農(nóng)業(yè)生產(chǎn)保險(xiǎn)補(bǔ)貼支出。 

                7. 住房保障支出139.74萬(wàn)元,主要支出項(xiàng)目有住房公積金及住房補(bǔ)貼支出,比上年決算數(shù)增加12.4萬(wàn)元,增長(zhǎng)9.73%,主要原因是人員變動(dòng)增加經(jīng)費(fèi)產(chǎn)生。 

                8. 其他支出447.55萬(wàn)元,主要支出項(xiàng)目有“三舊”專項(xiàng)建設(shè)經(jīng)費(fèi)、招商經(jīng)費(fèi)等,比上年決算數(shù)減少337.92萬(wàn)元,下降43.02%,主要原因是減少重大項(xiàng)目及體制改革預(yù)備金經(jīng)費(fèi)支出。 

                9. 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余392.53萬(wàn)元,比上年決算數(shù)增加26.30萬(wàn)元。主要原因:增加緝私辦案補(bǔ)助補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)結(jié)余。 

                二、2015年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明 

               ?。ㄒ唬?015年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明 

                江門市蓬江區(qū)人民政府辦公室2015年度財(cái)政撥款收入合計(jì) 3895.27萬(wàn)元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3895.27萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)增加1488.06萬(wàn)元,增長(zhǎng)61.82 %;主要原因是增加招商經(jīng)費(fèi)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展考核經(jīng)費(fèi)收入等;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)減少0萬(wàn)元,下降0%;本年度沒(méi)有政府性基金收入。 

               ?。ǘ?015年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明 

                江門市蓬江區(qū)人民政府辦公室2015年度財(cái)政撥款支出合計(jì) 3868.97萬(wàn)元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 3868.97萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)增加1354.76萬(wàn)元,增長(zhǎng)53.88 %;主要原因是增加招商經(jīng)費(fèi)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展考核經(jīng)費(fèi)等支出;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)減少0萬(wàn)元,下降0%;本年度沒(méi)有政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。 

                分功能科目看: 

                1、一般公共服務(wù)支出3010.46萬(wàn)元,主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出、公用經(jīng)費(fèi)支出、區(qū)政府工作經(jīng)費(fèi)、邑門式工作經(jīng)費(fèi)等支出。 

                2. 國(guó)防支出10.00萬(wàn)元,主要用于區(qū)武裝部經(jīng)費(fèi)支出。 

                3. 公共安全支出6.56萬(wàn)元,主要用于保密機(jī)要專項(xiàng)支出。 4. 社會(huì)保障和就業(yè)支出132.87萬(wàn)元,主要用于行政單位 

                退休人員退休費(fèi)支出。 

                5. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出118.56萬(wàn)元,主要用于行政單位醫(yī)療費(fèi)支出。 

                6. 農(nóng)林水支出3.23萬(wàn)元,主要用于政策性農(nóng)業(yè)生產(chǎn)保險(xiǎn)補(bǔ)貼支出。 

                7. 住房保障支出139.74萬(wàn)元,主要用于住房公積金、住房補(bǔ)貼支出。 

                8. 其他支出447.55萬(wàn)元,主要用于項(xiàng)目有三舊專項(xiàng)建設(shè)經(jīng)費(fèi)、招商經(jīng)費(fèi)等。 

                三、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明 

               ?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明 

                江門市蓬江區(qū)人民政府辦公室2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為344.83 萬(wàn)元,完成預(yù)算70.00萬(wàn)元的492.61%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為 194.87 萬(wàn)元,完成預(yù)算0萬(wàn)元的 100%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為 126.31萬(wàn)元,完成預(yù)算40.00萬(wàn)元的315.78%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為 23.65 萬(wàn)元,完成預(yù)算30.00萬(wàn)元的78.83 %。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:2015年度因公出國(guó)境經(jīng)費(fèi)支出決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)“零基預(yù)算”原則,因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)實(shí)行切塊管理,不列入本部門年初預(yù)算反映;根據(jù)工作需要,經(jīng)報(bào)請(qǐng)批準(zhǔn),臨時(shí)增加購(gòu)買車輛1車輛,由于報(bào)廢中巴1輛更新購(gòu)置產(chǎn)生,報(bào)廢完成手續(xù)在2016年1月入賬;接待費(fèi)小于預(yù)算數(shù),由于認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。 

                與上年相比,2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少292.01萬(wàn)元,下降45.85 %。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算增加89.32萬(wàn)元,增長(zhǎng)84.62%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少97.02萬(wàn)元,下降43.44 %;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少284.30萬(wàn)元,下降92.32%。因公出國(guó)(境)費(fèi)支出增加的主要原因是按照因公出國(guó)(境)有關(guān)規(guī)定,赴香港、澳門出境投資推介及招商系列活動(dòng)支出納入此項(xiàng)目,在決算時(shí)按照實(shí)際使用資金歸口到我單位負(fù)責(zé)產(chǎn)生;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是公務(wù)用車改革減少支出;公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是進(jìn)一步落實(shí)厲行節(jié)約有關(guān)規(guī)定,嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn),減少公務(wù)接待支出。 

                (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明 

                2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)194.87 萬(wàn)元,占56.51 %;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 126.31萬(wàn)元,占36.63 %;公務(wù)接待費(fèi)支出 23.65萬(wàn)元,占6.86%。具體情況如下: 

                1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出 194.87萬(wàn)元。全年使用財(cái)政撥款安排區(qū)委、區(qū)政府辦機(jī)關(guān)單位出國(guó)(境)團(tuán)組 12 個(gè)、累計(jì)110人次。開(kāi)支內(nèi)容包括:(1)赴港澳招商活動(dòng)費(fèi)用支出97.32萬(wàn)元,主要用于赴港澳參加招商投資推介會(huì)及拜會(huì)社團(tuán)活動(dòng)費(fèi)用支出;(2)招商出訪支出86.16萬(wàn)元,主要用于赴新加坡、新西蘭等招商經(jīng)貿(mào)洽談支出;(3)商貿(mào)活動(dòng)交流11.39萬(wàn)元,主要用于赴臺(tái)灣商貿(mào)活動(dòng)交流。 

                2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出126.31萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置支出為54.01萬(wàn)元,2015年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù) 1 輛,主要更新購(gòu)置中巴1輛;公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出72.30萬(wàn)元,2015年區(qū)委、區(qū)政府辦單位公務(wù)用車保有量為 38 輛,主要用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作。 

                3.公務(wù)接待費(fèi)支出23.65萬(wàn)元,主要用于招商工作和相關(guān)單位交流工作等方面的接待支出。2015年區(qū)委、區(qū)政府辦單位共接待國(guó)外來(lái)訪團(tuán)組 0 個(gè),來(lái)訪外賓 0 人次;發(fā)生國(guó)內(nèi)接待230次,接待人數(shù)共2400人。主要包括招商工作和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。 

                四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 

                (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況 

                2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出465.50萬(wàn)元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致),比上年增加0.29萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.06%。主要原因是:增加辦公購(gòu)置費(fèi)支出。    

               ?。ǘ┱少?gòu)支出情況說(shuō)明 

                2015年本部門政府采購(gòu)支出總額103.80萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出103.80萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額103.80萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。 

                (三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況 

                截至2015年,本部門共有車輛38輛,其中,一般公務(wù)用車38輛(用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作)、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。 

               ?。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。  

                根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,我單位不存在預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展。 


                第四部分  名詞解釋 

                為便于社會(huì)公眾的理解,各部門需對(duì)公開(kāi)內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋,格式如下:(以下專業(yè)名詞解釋供參考,各部門可以根據(jù)公開(kāi)內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減) 

                一、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。 

                二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。 

                三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。 

                四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。 

                五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 

                六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

                七、結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。 

                八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

                九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。 

                十、項(xiàng)目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

                十一、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。 

                十二、“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 

                十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

                十四、一般公共服務(wù)支出:反映各級(jí)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)的支出。主要支出項(xiàng)目有:行政運(yùn)行、機(jī)關(guān)服務(wù)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)、法制建設(shè)等支出。 

                十五、公共安全支出:反映各級(jí)國(guó)家保密機(jī)關(guān)管理保密業(yè)務(wù)方面的支出。 

                十六、 社會(huì)保障和就業(yè)支出:反映行政事業(yè)單位離退休方面的支出。 

                十七、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出:反映用于醫(yī)療保障方面的支出。 

                十八、 住房保障支出:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金及購(gòu)房補(bǔ)貼方面的支出。 

              相關(guān)附件:

              財(cái)政預(yù)決算

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