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2015年度江門市蓬江區(qū)人民政府辦公室預(yù)算公開
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第一部分 2015年江門市蓬江區(qū)人民政府辦公室
預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職能
江門市蓬江區(qū)人民政府辦公室主要職能:(一)協(xié)助區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)檢查督促各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和區(qū)政府直屬各單位貫徹落實國務(wù)院、省政府、市政府和區(qū)政府的各項政策、法規(guī)、規(guī)章及工作部署。
(二)緊緊圍繞區(qū)政府各個時期的中心任務(wù)和工作重點,超前開展調(diào)查研究,科學(xué)地進行綜合分析,主動提出建議,協(xié)助擬訂有關(guān)政策措施。
(三)協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)區(qū)政府各部門之間、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道之間以及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道與區(qū)政府各部門之間的工作。
(四)負責(zé)區(qū)政府日常文書處理,區(qū)政府各種會議事務(wù)和區(qū)政府、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)重要活動的組織安排。
(五)負責(zé)或參與起草區(qū)政府的重要文件和區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)的講話、報告。
(六)負責(zé)處理上情下達、下情上報工作,及時采編各類信息,全面反映全區(qū)經(jīng)濟和社會發(fā)展動態(tài),為區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)決策服務(wù)。
(七)辦理人大代表議案、建議和政協(xié)委員提案;指導(dǎo)全區(qū)政府系統(tǒng)辦理人大代表議案、建議和政協(xié)委員提案工作;負責(zé)處理人民群眾來信來訪中的有關(guān)問題。
(八)做好區(qū)領(lǐng)導(dǎo)外出、下基層、來賓接待等服務(wù)工作。
(九)歸口管理區(qū)法制局、區(qū)保密機要辦、區(qū)信息督查辦、區(qū)應(yīng)急辦、區(qū)打私辦。
(十)辦理上級政府和區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
(二)人員構(gòu)成情況
蓬江區(qū)人民政府辦公室編制人數(shù)70人,實有70人,離退休16人。
(三)預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
區(qū)政府辦公室要緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作,積極履行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)職能,充分發(fā)揮中心樞紐作用;積極履行督辦落實職能,強化重點工作和重大項目督辦,積極推進督查工作服務(wù)全局力度,以強化督導(dǎo)調(diào)研,促進參謀助手作用有效發(fā)揮為著力點,突出重點,統(tǒng)籌全面,強化措施,狠抓落實,真正把辦公室打造成開拓創(chuàng)新、精明強干、勤政務(wù)實的第一陣容;全面落實保密工作各項任務(wù),狠抓落實保密措施,嚴防泄密、失密事件發(fā)生;全面推進依法行政,以建設(shè)法治政府為目標(biāo);繼續(xù)保持反走私高壓態(tài)勢,深入抓好打擊走私聯(lián)合行動和專項斗爭;以人為本,安全第一,不斷健全和完善應(yīng)急預(yù)案體系,建立健全應(yīng)急保障長效機制,深入開展應(yīng)急科普宣傳。
二、收入預(yù)算說明
蓬江區(qū)人民政府辦公室收入預(yù)算2514.21萬元,其中:公共財政預(yù)算收入2407.21萬元,占96%;上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余107 萬元,占4%。
三、支出預(yù)算說明
(一)支出總體情況
蓬江區(qū)人民政府辦公室(含下屬單位)支出預(yù)算2514.21 萬元。按支出預(yù)算的功能分類,包括:一般公共服務(wù)支出2223.54 萬元,占88.44%;公共安全支出9.62萬元,占0.34%;社會保障和就業(yè)支出142.44 萬元,占5.67%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出11.28萬元,占0.45%;住房保障(類)支出127.33 萬元,占5.1%。
(二)公共財政預(yù)算一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況
蓬江區(qū)人民政府辦公室公共財政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共2407.21 萬元。其中:
基本支出(含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出)1486.65 萬元。
項目支出預(yù)算920.56 萬元,主要支出項目有區(qū)府辦輔助人員經(jīng)費64.82萬元,重大活動專項650萬元,消化遺留開支98萬元,信息督查室經(jīng)費10萬元,保密機要專項5萬元,保密輔助人員經(jīng)費4.62萬元,區(qū)應(yīng)急辦、值班室配套經(jīng)費12.89萬元,應(yīng)急辦輔助人員經(jīng)費12.6萬元,法制局行政復(fù)議經(jīng)費7.1萬元,法制局輔助人員經(jīng)費7萬元,反走私配套經(jīng)費3萬元,打私辦輔助人員經(jīng)費12萬元,三舊辦專項建設(shè)經(jīng)費15萬元,蓬江區(qū)行政服務(wù)中心經(jīng)費12萬元,政策性農(nóng)村住房保險保費6.53萬元。
四、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
蓬江區(qū)人民政府辦公室用財政撥款數(shù)開支的出國(境)經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費(簡稱“三公”經(jīng)費)支出合計70 萬元。
(一) 因公出國(境)經(jīng)費支出0萬元。
(二) 公務(wù)用車購置費支出0萬元。
(三) 公務(wù)用車運行維護費支出40 萬元,主要是用于保障14輛公務(wù)用車的運行。
(四) 公務(wù)接待費支出30 萬元。主要包括日常接待及重大活動接待工作。
“三公”經(jīng)費預(yù)算增減變化的主要原因是:2015年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算合計70萬元,比上年預(yù)算減少23萬元。其中:
(一) 公務(wù)用車運行維護費支出40 萬元,與上年預(yù)算持平。
(二)公務(wù)接待費支出30 萬元。比上年預(yù)算數(shù)減少23萬元,減少原因:2015年度進一步落實厲行節(jié)約有關(guān)規(guī)定,減少公務(wù)接待費支出。
(三)公務(wù)用車運行維護費支出40 萬元,與上年預(yù)算持平。原因:根據(jù)工作情況,無需增減預(yù)算。
(四)公務(wù)接待費支出30 萬元。比上年預(yù)算數(shù)減少23萬元,減少原因:2015年度進一步落實厲行節(jié)約有關(guān)規(guī)定,減少公務(wù)接待費支出。
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